Постановление администрации г. Курчатова Курской области от 26.01.2015 N 58 "О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова от 15.03.2013 N 320 "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" города Курчатова"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 г. № 58

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРЧАТОВА ОТ 15.03.2013 № 320
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
ГОРОДА КУРЧАТОВА"

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь письмом комитета по культуре Курской области от 6 июня 2014 года № 10.4-01-22/1954, администрация города Курчатова постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Курчатова от 15.03.2013 № 320 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" города Курчатова" следующие изменения:
1.1. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" города Курчатова", утвержденному постановлением администрации города Курчатова от 15.03.2013 № 320 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" города Курчатова", изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Курчатова Кузнецову Р.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города
И.В.КОРПУНКОВ





Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ "ДОРОЖНЫХ КАРТ"

Субъект Российской Федерации: Курская область, г. Курчатов

Категория работников: Работники учреждений культуры


Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)
X
352
380
439
448
457
462
X
X
2
Число получателей услуг, чел.
X
40498
40368
40908
41668
42553
43000
X
X
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
X
115,0
106,1
93,1
93,1
93,1
93,1
X
X
4
Численность населения г. Курчатова, чел.
X
40498
40368
40908
41668
42553
43000
X
X
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
49,0
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
X
X
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
X
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
X
X
8
по г. Курчатову
X
60,2
65,1
73,7
82,4
100,0
100,0
X
X
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
X
21128
23230
24978
27020
29252
31007
X
X
10
Темп роста к предыдущему году, %
X

110
108
108
108
106
X
X
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
X
12725
15123
18409
22264
29252
31007
X
X
12
Темп роста к предыдущему году, %
X

119
122
121
131
106
X
X
13
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), %
X
X
X
4
4
4
4
X
X
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
17,2
21,3
25,1
26,0
32,4
42,5
45,1
83,5
171,1
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
4,1
3,8
4,7
11,1
21,2
23,8
19,6
64,6
17
в том числе:
X

18
за счет средств местного бюджета, млн. руб.
X
4,1
3,8
4,3
10,6
20,4
22,9
18,7
62,0
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
0,0
0,0
6,3
7,6
10,0
10,6
13,9
34,5
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
0,0
0,0
6,3
7,6
10,0
10,6
13,9
34,5
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
X

0,0
0,4
0,4
0,8
1,0
0,8
2,6
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
X
4,1
3,8
4,7
11,1
21,2
23,8
19,6
64,6
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
X
0,00
0,00
134,02
68,72
47,10
44,57
71,06
53,43


------------------------------------------------------------------