Постановление КТЦ Курской области от 20.11.2015 N 321 "Об утверждении производственной программы ООО "Теплосети п. Поныри" в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2015 г. № 321

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТЕПЛОСЕТИ
П. ПОНЫРИ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018
ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу ООО "Теплосети п. Поныри" в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 20 ноября 2015 г. № 321

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЕПЛОСЕТИ П. ПОНЫРИ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Теплосети п. Поныри"
306000, Курская область, п. Поныри, ул. Веселая, д. 1
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2016 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
0,010814
0,006488
0,004326
3.1
Бюджетные потребители
тыс. Гкал
0,010814
0,006488
0,004326
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
5.1
Бюджетные потребители
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2017 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
0,010814
0,006488
0,004326
3.1
Бюджетные потребители
тыс. Гкал
0,010814
0,006488
0,004326
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
5.1
Бюджетные потребители
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2018 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
0,010814
0,006488
0,004326
3.1
Бюджетные потребители
тыс. Гкал
0,010814
0,006488
0,004326
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
5.1
Бюджетные потребители
тыс. куб. м
0,200
0,120
0,080
5.2
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
I
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-

Итого

-

-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
27,406
16,234
11,172
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
27,406
16,234
11,172
бюджетные потребители;
тыс. руб.
27,406
16,234
11,172
холодная вода
тыс. руб.
6,833
4,037
2,796
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
20,573
12,197
8,376

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
28,408
16,758
11,650
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
28,408
16,758
11,650
бюджетные потребители:
тыс. руб.
28,408
16,758
11,650
холодная вода
тыс. руб.
7,224
4,194
3,030
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
21,184
12,564
8,620

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы всего
1-е полугодие
2-е полугодие
1
2
3
4
5
Доходы
тыс. руб.
29,741
17,476
12,265
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
29,741
17,476
12,265
бюджетные потребители:
тыс. руб.
29,741
17,476
12,265
холодная вода
тыс. руб.
7,874
4,546
3,8
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
21,867
12,931
8,937

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. от сокращения потерь при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактическая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки
тыс. куб. м
0,2
0,12
0,08
0,242
0,159
0,083
2
Объем холодной
тыс. куб. м
0,2
0,12
0,08
0,242
0,159
0,083
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды
тыс. Гкал
0,010
0,006
0,004
0,013
0,009
0,004
4
Объем потерь
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям
тыс. куб. м
0,2
0,12
0,08
0,242
0,159
0,083

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7

9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Планируемые финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактические финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие

2
3
4
5
6
7
8
Доходы
тыс. руб.
24,1
14,2
9,9
29,0
18,9
10,1
Расходы
тыс. руб.
24,1
14,2
9,9
29,0
18,9
10,1
холодная вода
тыс. руб.
6,3
3,74
2,6
7,6
4,3
3,3
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
17,8
10,5
7,33
21,4
14,6
6,8

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование показателей
Значение целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
4
1.
Показатели качества горячей воды
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------