Постановление КТЦ Курской области от 13.11.2015 N 282 "Об утверждении производственной программы МУП КЭТС г. Суджи в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2015 г. № 282

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП КЭТС Г. СУДЖИ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу МУП КЭТС г. Суджи в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 13 ноября 2015 г. № 282

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП КЭТС Г. СУДЖИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
МУП КЭТС г. Суджа
307800, Курская область, г. Суджа, ул. Некрасова, д. 1
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 1 января 2016 год по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2016 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2016 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
5
6
7
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
0,735
0,3675
0,3675
3.1
бюджетным потребителям
тыс. Гкал
0,735
0,3675
0,3675
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
-
-
-
5.1
бюджетным
тыс. куб. м
-
-
-

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2017 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2017 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
5
6
7
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
0,735
0,3675
0,3675
3.1
бюджетным потребителям
тыс. Гкал
0,735
0,3675
0,3675
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
-
-
-
5.1
бюджетным
тыс. куб. м
-
-
-

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА 2018 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2018 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
5
6
7
1
Объем приготовления горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе
тыс. Гкал
0,735
0,3675
0,3675
3.1
бюджетным потребителям
тыс. Гкал
0,735
0,3675
0,3675
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
-
-
-
5.1
бюджетным
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого






Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2



Доходы
тыс. руб.
2029,32
994,17
1035,15
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
2029,32
994,17
1035,15
бюджетные потребители:
тыс. руб.
2029,32
994,17
1035,15
холодная вода
тыс. руб.
-
-
-
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
2029,32
994,17
1035,15

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2017 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2017 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2



Доходы
тыс. руб.
2104,61
1035,15
1069,46
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
2104,61
1035,15
1069,46
бюджетные потребители:
тыс. руб.
2104,61
1035,15
1069,46
холодная вода
тыс. руб.
-
-
-
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
2104,61
1035,15
1069,46

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 ГОД

Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2018 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2



Доходы
тыс. руб.
2170,45
1069,46
1100,99
Расходы - всего, в том числе
тыс. руб.
2170,45
1069,46
1100,99
бюджетные потребители:
тыс. руб.
2170,45
1069,46
1100,99
холодная вода
тыс. руб.
-
-
-
тепловая энергия на подогрев холодной воды
тыс. руб.
2170,45
1069,46
1100,99

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
1
Показатели качества горячей воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. от сокращения потерь при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактическая величина показателя на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
2
Объем холодной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
3
Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды
тыс. Гкал
0,735
0,3675
0,3675
0,6655
0,3325
0,333
4
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
0
5
Объем отпущенной горячей воды потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ГРАФИКЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
Результат выполнения работ
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование
Ед. изм.
Планиуемые финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
Фактические финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 год
в т.ч. 1-е полугодие
в т.ч. 2-е полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
Доходы
тыс. руб.
1797,6
880,7
916,9
1627,7
796,8
830,9
Расходы
тыс. руб.
1797,6
880,7
916,9
1627,7
796,8
830,9
холодная вода
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
тепловая энергия на приготовление горячей воды
тыс. руб.
1797,6
880,7
916,9
1627,7
796,8
830,9

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Плановая величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя на 2014 год
№ п/п
Наименование показателей
Значение целевого показателя
Значение целевого показателя
1
2
3
4
1.
Показатели качества горячей воды
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
-
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
-
5.
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------