Постановление КТЦ Курской области от 11.11.2015 N 280 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и утверждении производственной программы АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 280

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МО "АМОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016 - 2018 годы для АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет" Медвенского района Курской области при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение № 1
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 280

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МО "АМОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" МЕДВЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ
ВОДУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м
1.
АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет" Медвенского района Курской области
2016
1770,38
1,0
10,00
0,955
2017
-
1,0
10,00
0,955
2018
-
1,0
10,00
0,955





Приложение № 2
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 11 ноября 2015 г. № 280

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МО "АМОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" МЕДВЕНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет"
Курская область, медвенский район, д. Амосовка, 307055
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 г.
Величина показателя на 2015 г.
Величина показателя на 2016 г.
Величина показателя на 2017 г.
Величина показателя на 2018 г.
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
87,91
83,01
79,69
79,69
79,69
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
87,91
83,01
79,69
79,69
79,69
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
87,91
83,01
79,69
79,69
79,69
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
7,99
7,09
7,97
7,97
7,97
6.
Полезный отпуск
тыс. куб. м
79,92
75,92
71,72
71,72
71,72
6.1.
в том числе собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
79,92
75,92
71,72
71,72
71,72
7.1.
населению, всего
тыс. куб. м
71,10
67,55
60,96
60,96
60,96

в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
49,77
54,04
50,60
50,60
50,60

по нормативам потребления
тыс. куб. м
21,33
13,51
10,36
10,36
10,36
7.2.
- бюджетным и прочим, всего
тыс. куб. м
8,82
8,37
10,76
10,76
10,76

в т.ч. по приборам учета
тыс. куб. м
8,67
8,17
10,46
10,46
10,46

по нормативам потребления
тыс. куб. м
0,15
0,20
0,30
0,30
0,30

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения
2016 г.
500,00 -
себестоимость
Предоставление качественных услуг
25,00
5,00

Итого за 2016 г.

500,00

25,00
5,00

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
Замена глубинных насосов на скважинах
2016 г.
41,93 -
себестоимость
Экономия электрической энергии
4,19
10,00

Итого за 2016 г.

41,93

4,19
10,00

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I
Текущие расходы, в т.ч.
тыс. руб.
2329,74
2497,76
2648,14
1
Операционные расходы, в т.ч.:
тыс. руб.
1770,38
1892,26
1992,40
1.1
горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
69,96
-
-
1.2
оплата труда производственного персонала
тыс. руб.
308,57
-
-
1.3
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
93,19
-
-
1.4
прочие производственные расходы
тыс. руб.
74,84
-
-
1.5
ремонтные расходы
тыс. руб.
541,93
-
-
1.6
административные расходы
тыс. руб.
681,89
-
-
2
Расходы на электроэнергию
тыс. руб.
502,36
542,55
585,41
3
Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
тыс. руб.
57,00
62,95
70,33
3.1
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
57,00
62,95
70,33
II
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
III
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
116,49
124,89
132,41
IV
НВВ
тыс. руб.
2446,23
2622,65
2780,55

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МО "АМОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет" Медвенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет" Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Плановая величина показателя на 2013 - 2014 гг.
Фактическая величина показателя за 2013 - 2014 гг.
1
2
3
4
5
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
139,19
91,99
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
139,19
91,99
5.
Объем потерь
тыс. куб. м
12,65
9,2
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,1
10
7.
Отпуск в сеть

139,19
91,99
7.1
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-

8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
126,54
82,79
8.1.
- населению
тыс. куб. м
112,58
76,54
8.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,08
4,05
8.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,89
2,23

Раздел 9. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Ремонт павильонов над скважинами в
д. Амосовка,
д. Цуриково
2013 г.
63,00
Сокращение потерь воды
3,15
5,0
-
-
-
-
2.
Покраска водонапорных башен в
д. Цуриково,
х. Осиновый,
х. Стрелица,
д. Амосовка
2013 г.
56,22
Сокращение потерь воды
2,7
4,8
-
-
-
-
3.
Замена насосов на скважинах в д. Амосовка
2013 г.
45,35
Сокращение потерь воды
2,04
4,5
55,86
Сокращение потерь воды
2,51
4,5
4
Ремонт водопроводной сети - 900 м/п в д. Б. Владимировка
2014 г.
423
Сокращение потерь воды
21,15
5
-
-
-
-
5
Замена насосов на скважинах в д. Цуриково
2014 г.
45,35
Сокращение потерь воды
2,04
4,5
28,20
Сокращение потерь воды
1,27
4,5

Итого

632,92

31,08
8,4
84,06

3,78
4,5

Раздел 10. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий
Достигнутый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Установка приборов учета на водозаборных скважинах ВДХ-д-50
2013 г.
25,5
Снижение расходов на электроэнергию
1,53
6,0
-
-
-
-
2
Установка помехоустойчивой автоматики водонапорных башен СУЗ-10
3 - 10 А
2013 г.
30,6
Снижение расходов на электроэнергию
1,84
6,0
-
-
-
-
3
Замена и ремонт глубинных насосов
2013 г.
40,4
Снижение расходов на электроэнергию
2,42
6,0
84,06
Снижение расходов на электроэнергию
5,04
6,0
4
Замена кабеля на глубинных насосах ВПП-4,0
2013 г.
1,8
Снижение расходов на электроэнергию
0,11
6,0
-
-
-
-

Итого

98,3

5,9
6,0
84,06

5,04
6,0

Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2016 - 2018 гг.
-


------------------------------------------------------------------