Постановление КТЦ Курской области от 06.11.2015 N 242 "Об утверждении производственной программы АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2015 г. № 242

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АО "ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 ноября 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 6 ноября 2015 г. № 242

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
119021, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы
С 6 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г. по АО "ГУ ЖКХ" на территории Клюквинского сельсовета Курского района (ноябрь - декабрь)
1
2
3
4
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
66,83
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
28,41
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
95,24
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
6,68
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,0
8.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
88,56
8.1.
в том числе собственные нужды
тыс. куб. м
36,91
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
51,65
9.1
- населению
тыс. куб. м
25,12
9.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
26,53

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета
2015 год
6,00
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
0,6
10,0

ИТОГО

6,00

0,6
10,0

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-

ИТОГО
-
-
-
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1387,48
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
1247,53
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
6,00
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
109,51
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
24,44
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
3
НВВ
тыс. руб.
1387,48

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (КЛЮКВИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ КУРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" по Клюквинскому сельсовету Курского района Курской области.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
КУРСКОГО РАЙОНА

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Клюквинскому сельсовету Курского района за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО
РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 10. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(СТАРОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г. по АО "ГУ ЖКХ" на территории Старогородского сельсовета Дмитриевского района (ноябрь - декабрь)
1
2
3
4
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
0,213
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
0,213
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,016
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,5
8.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
0,197
8.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
9.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
0,197
9.1
- населению
тыс. куб. м
-
9.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,197

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (СТАРОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДМИТРИЕВСКОГО
РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт системы водоснабжения на территории Старогородского сельсовета
2015 год
2,02
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
0,2
10,0

ИТОГО

2,02

0,2
10,0

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (СТАРОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-

ИТОГО
-
-
-
-
-

Раздел 13. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СТАРОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДМИТРИЕВСКОГО
РАЙОНА)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
9,72
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
6,63
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
2,02
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
0,99
1.4
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
0,08
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
3
НВВ
тыс. руб.
9,72

Раздел 14. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СТАРОГОРОДСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 15. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" ПО СТАРОГОРОДСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" по Старогородскому сельсовету Дмитриевского района Курской области.

Раздел 16. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ПО СТАРОГОРОДСКОМУ
СЕЛЬСОВЕТУ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения Старогородскому сельсовету Дмитриевского района за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И
ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (СТАРОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДМИТРИЕВСКОГО
РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 18. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на 2015 г. по АО "ГУ ЖКХ" на территории Курской области (ноябрь - декабрь)
1
2
3
7
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
-
6.
Объем транспортируемой воды

14,268
7.
Объем потерь
тыс. куб. м
0,00
8.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,0
9.
Полезный отпуск в сеть
тыс. куб. м
14,268
9.1.
в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление)
тыс. куб. м
-
10.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,268
10.1
- населению
тыс. куб. м
-
10.2
- бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
14,268

Раздел 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
Ремонт наружных сетей водоснабжения
2015 год
5,15
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения
0,52
10,0

ИТОГО

5,15

2,0,52
10,0

Раздел 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-

ИТОГО
-
-
-
-
-

Раздел 21. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
37,567
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
26,253
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
5,150
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
6,164
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
3
НВВ
тыс. руб.
37,567

Раздел 22. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 23. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" по Курской области.

Раздел 24. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения по Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 25. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 26. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
(КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2015 год по АО "ГУ ЖКХ" на территории Клюквинского сельсовета Курского района
(ноябрь - декабрь)
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
78,76
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
78,76
2.1
- население
тыс. куб. м
34,41
2.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
44,35

Раздел 27. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И
ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО
РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт наружных сетей водоотведения
2015 год
19,02
себестоимость
Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоотведения
1,90
10,0

Итого

19,02

1,90
10,0

Раздел 28. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 29. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
1818,11
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
1706,48
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
19,02
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
92,61
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,00
3
НВВ
тыс. руб.
1818,11

Раздел 30. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КЛЮКВИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 31. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 32. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ПО КЛЮКВИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
КУРСКОГО РАЙОНА

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения по Клюквинскому сельсовету Курского района за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 33. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (КЛЮКВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРСКОГО РАЙОНА)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-

Раздел 34. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2015 год по АО "ГУ ЖКХ" на территории Курской области (ноябрь - декабрь)
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
-
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
13,845
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
13,845
3.1
- население
тыс. куб. м
-
3.2
- бюджетные и прочие потребители
тыс. куб. м
13,845

Раздел 35. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД И ГРАФИКУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Ремонт наружных сетей водоотведения
2015 год
0,95
себестоимость
Бесперебойное оказание услуг, снижение аварийности систем водоотведения
0,09
10,0

Итого

0,95

0,09
10,0

Раздел 36. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1.
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-

Раздел 37. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г.
1
Расходы всего, в т.ч.
тыс. руб.
31,196
1.1
Производственные расходы
тыс. руб.
24,259
1.2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,950
1.3
Административные расходы
тыс. руб.
5,987
2
Нормативная прибыль
тыс. руб.
0,000
3
НВВ
тыс. руб.
31,196

Раздел 38. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
СТОЧНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя
1.
Показатели качества стоков
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3.
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4.
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5.
Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 39. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В
СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АО "ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 40. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения по Курской области за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 41. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, И ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ)

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 г.
-


------------------------------------------------------------------